(原标题:内部审计制度)
华融化学股份有限公司制定内部审计制度,明确内部审计的职责、权限和工作程序。该制度旨在完善公司内部控制、风险管理与治理结构,保障资产安全及财务信息真实完整。内部审计部门对董事会负责,定期报告审计计划执行情况及发现问题,并对重大事项实施检查。审计部门有权查阅资料、调查取证、提出整改意见,并跟踪整改落实情况。相关人员须配合审计工作,违反审计纪律将被严肃处理。