(原标题:内部控制审计报告众环审字(2026)0300156号)
宁波一彬电子科技股份有限公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。该结论基于中审众环会计师事务所依据《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则进行的审计。内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。