(原标题:浙江永和制冷股份有限公司2025年度内部控制评价报告)
浙江永和制冷股份有限公司根据《企业内部控制基本规范》及相关监管要求,对公司2025年12月31日内控有效性进行评价。结果显示,截至基准日,公司不存在财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷,内控体系在所有重大方面保持有效。纳入评价范围的资产总额和营业收入分别占合并报表的93%和89%。审计委员会和审计部门监督有效,内部控制审计意见与公司评价结论一致。2025年度内控运行良好,公司将持续优化内控体系。