(原标题:公司2025年度内部控制评价报告)
浙江伟星新型建材股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求,对2025年12月31日内部控制有效性进行了评价。报告显示,截至评价基准日,公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷,内部控制体系在所有重大方面保持有效。评价范围涵盖公司及全部下属子公司,涉及公司治理、组织机构、财务管理、信息披露、内审管理等主要业务和事项,并重点针对子分公司管控、关联交易、对外担保、重大投资等领域开展风险评估。报告期内未发生影响内部控制有效性的重大事项。