(原标题:公司2025年度内部控制自我评价报告)
国药集团一致药业股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告指出,截至2025年12月31日,公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷,内部控制体系在所有重大方面保持有效。公司对发展战略、投资并购、财务资金、采购销售、资产管理、人力资源等业务和事项实施了全面控制,重点关注战略发展、投融资决策、合规管理、质量安全等高风险领域。内部控制评价范围覆盖公司及130家子公司,资产总额和营业收入占比均为100%。公司已建立风险评估、信息沟通、内部监督等机制,并持续优化内控体系。
