(原标题:宁波舟山港股份有限公司2025年度内部控制评价报告)
宁波舟山港股份有限公司根据《企业内部控制基本规范》及相关监管要求,对公司2025年12月31日内控有效性进行了评价。董事会认为,公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,未发现财务报告或非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制评价范围涵盖公司本级及50家下属单位,资产总额和营业收入占比均超87%。公司建立了三道防线机制,对一般缺陷及时整改,不影响财务报告真实性。自评价基准日至报告发布日,无影响内控有效性的变化。