(原标题:海外监管公告 - 深圳市兆威机电股份有限公司2025年度内部控制评价报告)
深圳市兆威机电股份有限公司发布了2025年度内部控制评价报告,旨在评估公司内部控制制度的有效性。报告指出,截至评价基准日,公司未发现财务报告及非财务报告内部控制的重大缺陷,表明公司在所有重大方面保持了有效的内部控制。内部控制评价范围涵盖公司及合并报表范围内的子公司,资产总额和营业收入占比均为100%。评价内容包括内部环境、控制活动及高风险领域,涉及治理结构、组织架构、发展战略、人力资源政策、社会责任、企业文化、内部审计等方面。重点控制活动包括资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、工程项目、全面预算、合同管理、研发管理、财务报告、信息系统管理等。公司还强化了对子公司的管理、关联交易、对外担保、募集资金使用、信息披露及对外投资的内部控制。内部控制缺陷认定标准分为财务报告与非财务报告两类,并设定了定量与定性标准。报告期内,公司无内部控制重大或重要缺陷,且无其他需说明的重大事项。
