(原标题:海外监管公告)
苏州纳芯微电子股份有限公司董事会审计委员会就2025年度会计师事务所履职情况发布报告。天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司A股财务及内部控制审计机构,对公司2025年度财务报告及内部控制有效性进行了审计,并出具标准无保留意见的审计报告。毕马威会计师事务所(香港)作为公司H股审计机构,依据《国际财务报告准则》对公司合并财务报表进行审计,亦出具无保留意见报告。审计委员会对两家会计师事务所的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力进行了审查,认为其勤勉尽责、客观公正,按时完成审计工作。审计期间,审计委员会与会计师事务所就审计计划、人员安排、关键审计事项等保持充分沟通,并审议通过2025年度相关报告议案。公司已履行相应决策程序,分别经董事会及股东大会审议通过续聘天健和新聘毕马威香港为审计机构。
