(原标题:审计与风险管理委员会2025年度履职情况报告)
2025年,绿色动力环保集团股份有限公司董事会审计与风险管理委员会共召开五次会议,审议了2024年及2025年各季度内部审计报告、财务报告、内部控制评价方案、聘任审计机构等事项。委员会审核公司财务信息,监督外部审计工作,指导内部审计,评估内部控制有效性,并承接原监事会职能。报告期内,公司未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。委员会认为公司内部控制在所有重大方面有效。