(原标题:青岛港国际股份有限公司2025年度内部控制评价报告)
青岛港国际股份有限公司根据《企业内部控制基本规范》及相关指引,对公司2025年12月31日内控有效性进行评价。报告显示,截至评价基准日,公司不存在财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷,内控体系在所有重大方面保持有效。纳入评价范围的资产总额占合并报表资产总额的95%,营业收入占比86%。公司已对发现的一般缺陷采取整改措施,不影响整体内控有效性。自评价基准日至报告发布日,无影响内控有效性的变化。