(原标题:审计委员会对年审会计师履职情况评估及对年审会计师履行监督职责情况的报告)
华兰生物工程股份有限公司董事会审计委员会对大华会计师事务所(特殊普通合伙)2025年度履职情况进行评估,确认其具备专业资质和独立性,完成了公司2025年度财务报告及内部控制审计工作,出具了标准无保留意见的审计报告。审计委员会对公司年报审计过程进行了监督,审议通过续聘大华作为2025年度审计机构的议案,并就审计计划、重点事项等与会计师事务所进行了沟通。