(原标题:2025年度内部控制自我评价报告)
北京中科江南信息技术股份有限公司审计委员会根据企业内部控制基本规范及相关监管要求,结合公司内部控制制度和评价办法,对公司截至2025年12月31日的内部控制有效性进行了评价。报告显示,公司已建立健全内部控制体系,覆盖主要单位和业务事项,内部控制在所有重大方面保持有效。报告期内未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷,内部控制评价基准日至报告发布日之间无影响内部控制有效性的变化。