(原标题:中国国际航空股份有限公司董事会审计和风险管理委员会(监督委员会)2025年度对会计师事务所履行监督职责情况报告)
2025年3月26日,审计委员会审议通过聘任毕马威会计师事务所和毕马威华振会计师事务所为2025年度国际和国内审计师及内控审计师。2025年8月28日,听取半年度财务报告审阅总结及非鉴证服务方案。2026年1月27日,听取年度审计与内控审计计划汇报。审计过程中,审计委员会与会计师事务所保持沟通,督促其按时保质完成审计工作。2026年3月25日,审计委员会审阅了2025年度财务报表及多项专项报告,同意将审计报告提交董事会审议,并同意续聘该会计师事务所为2026年度审计机构。
