(原标题:杭州解百集团股份有限公司内部控制审计报告(容诚审字[2026]230Z0693号))
容诚会计师事务所对杭州解百集团股份有限公司2025年12月31日财务报告内部控制的有效性进行了审计。依据《企业内部控制审计指引》及相关准则,审计结果显示,公司在该日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。会计师事务所认为内部控制不存在重大缺陷。