(原标题:中国人寿2025年度内部控制评价报告)
中国人寿保险股份有限公司根据《企业内部控制基本规范》及相关监管要求,对公司2025年12月31日内控有效性进行评价。结果显示,截至评价基准日,公司不存在财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷,内控体系在所有重大方面保持有效。纳入评价范围的资产总额和营业收入占比分别达98%和99%。审计期间未发生影响内控有效性的变化,审计意见与公司评价结论一致。公司已对上一年度内控缺陷完成整改,2026年将持续优化内控体系。