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若羽臣: 内部审计制度内容摘要

(原标题:内部审计制度)

广州若羽臣科技股份有限公司制定了内部审计制度,明确内部审计部门的职责和工作程序。该制度规定内部审计部门对审计委员会负责,定期检查公司内部控制、财务信息、重大事项实施情况等,并向审计委员会报告。审计委员会监督内部审计工作,评估内部控制有效性,审阅审计计划,督促整改,协调内外部审计关系。公司需制定内部控制自查制度,配合审计工作。内部审计部门需重点关注对外投资、资产交易、担保、关联交易、募集资金使用等事项的合规性,并定期提交审计报告。董事会应审议年度内部控制自我评价报告,独立董事和保荐机构需发表意见。

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