(原标题:2025年度内部控制评价报告)
烟台石川密封科技股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求,对公司2025年12月31日内控有效性进行评价。董事会认为,截至基准日公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷,内控制度在所有重大方面有效。评价范围涵盖组织架构、资金管理、采购业务、资产管理、销售业务、财务报告、合同管理、关联交易、募集资金使用等重点业务和高风险领域。公司已建立内部审计监督机制,各项制度运行有效,未发生影响内控有效性的后续事项。