(原标题:2025年度内部控制自我评价报告)
爱美客技术发展股份有限公司根据企业内部控制规范体系,对公司2025年度内部控制有效性进行了评价。报告显示,截至评价基准日,公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷,内部控制体系在所有重大方面保持有效。评价范围涵盖公司及主要子公司,资产总额和营业收入分别占合并报表的71.68%和85.97%。重点涉及组织架构、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发等领域。内部控制缺陷认定标准明确,报告期内无重大缺陷发现。