(原标题:内部审计工作制度)
北京峰璟汽车零部件股份有限公司为完善公司治理,加强内部控制,依据相关法律法规及公司章程制定《内部审计工作制度》。该制度明确了内部审计的独立性、职责范围及工作程序,规定内部审计机构对内部控制、财务信息、风险管理等进行监督和评价,并向董事会审计委员会报告。制度要求定期开展审计工作,重点覆盖对外投资、关联交易、募集资金使用等重大事项,强化反舞弊机制,保障公司合法合规运营。