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*ST天微: 董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告内容摘要

(原标题:董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告)

四川天微电子股份有限公司董事会审计委员会对四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)2025年度履行监督职责情况进行报告。公司续聘四川华信为2025年度财务及内部控制审计机构,经董事会审计委员会审议后提交董事会和股东大会审议通过。审计委员会对会计师事务所的专业资质、独立性、执业质量等进行了审查,持续监督审计工作进展,确保审计报告按时提交。四川华信具备执业资质和专业能力,2025年度为38家上市公司提供年报审计服务,审计客户涵盖多个行业。审计委员会认为其在公司审计工作中遵循审计准则,出具的意见客观公正,较好地完成了各项审计任务。

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