(原标题:内幕消息 - 内部监控检讨的主要结果)
本公告為新城悅服務集團有限公司根據上市規則第13.09(2)條及證券及期貨條例第XIVA部作出的內幕消息公告。公告披露了由獨立內部監控顧問富睿瑪澤進行的內部監控檢討主要結果,審查期間為2023年1月1日至2025年3月31日,涵蓋企業管治、財務管理、關連交易、信息科技系統等多個營運循環。檢討發現多項中高風險問題,包括審計監察部門缺乏評估計劃、權責手冊未及時頒佈、固定資產記錄不完整、SAP系統權限管理缺失、付款審批程序不規範、U盾管理不善、銀行對賬未有效執行、關連交易合規程序不足及員工個人設備使用缺乏監控等。公司已採取整改措施,包括制定並頒佈多項管理制度、停用不當SAP賬戶、啟用審計日誌、加強培訓等。審核委員會及董事會認為現有內控措施已足夠應對風險。公司股份自2025年4月1日起暫停買賣,至今仍未復牌。
