(原标题:内部审计制度)
青岛特锐德电气股份有限公司制定内部审计制度,明确审计部职责与权限,规范内部控制审查和评价活动。制度适用于公司各部门、控股子公司及重大影响参股公司。审计部在董事会领导下开展工作,负责内部控制有效性检查、财务收支审计、反舞弊机制建设、招标监督等,并定期向审计委员会报告。制度还规定了审计实施流程、档案管理、质量控制及违规处理措施。