(原标题:内部审计工作管理制度(2025年12月))
广东惠云钛业股份有限公司制定了《内部审计工作管理制度》,明确内部审计的范围、机构设置、职责权限及工作程序。公司设立审计委员会,下设审计部,负责对公司各部门、分公司、子公司的内部控制、财务信息、经营活动等进行审计监督。审计部需定期向审计委员会报告工作,至少每季度报告一次审计情况,每年提交一次内部审计报告。制度还规定了审计档案管理、审计结果运用及监督管理等内容,旨在提升公司风险管理水平和信息披露的可靠性。