(原标题:内部审计制度(2025年12月))
康平科技(苏州)股份有限公司制定内部审计制度,明确内审部独立性及职责,负责对公司本部、子公司及参股企业的内部控制、财务信息真实性等进行监督。内审部对董事会负责,定期向审计委员会报告工作,检查高风险投资、资金往来等事项,评估内部控制有效性,并提交年度审计计划和工作报告。发现重大问题需及时上报,确保公司规范运作。