(原标题:内部审计工作制度(2025年12月))
云南沃森生物技术股份有限公司制定了内部审计工作制度,明确内部审计的职责、权限和工作程序。该制度旨在规范审计工作,保障审计质量,强化内部控制和风险管理,提升经济效益。审计监察部作为内部审计机构,在董事会审计委员会领导下独立开展工作,负责对公司各部门及子公司进行审计监督,重点关注财务信息、内部控制、重大事项实施情况等。制度还规定了审计档案管理、相关人员责任等内容。