首页 - 股票 - 数据解析 - 公告简述 - 正文

钱江水利: 钱江水利开发股份有限公司内部审计管理办法(2025年12月修订)内容摘要

关注证券之星官方微博:

(原标题:钱江水利开发股份有限公司内部审计管理办法(2025年12月修订))

钱江水利开发股份有限公司为加强内部审计工作,规范审计程序,提升审计质量,依据国家相关法律法规及上级单位管理办法,制定了《内部审计管理办法》。该办法明确了适用范围为公司总部及下属全资、控股、相对控股但拥有实际管理控制权的分公司和子公司。内部审计机构在企业党组织、董事会直接领导下开展工作,履行财务收支、经济责任、内部控制、重大投资项目等方面的审计监督职责,并具备参加重大决策会议、查阅资料、调查取证、提出整改意见等权限。办法还规定了审计工作程序、审计人员回避制度、审计整改机制及奖惩措施等内容,旨在促进企业完善治理、防范风险、实现国有资产保值增值。

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
APP下载
广告
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示钱江水利行业内竞争力的护城河较差,盈利能力一般,营收成长性一般,综合基本面各维度看,股价合理。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-