(原标题:钱江水利开发股份有限公司内部审计管理办法(2025年12月修订))
钱江水利开发股份有限公司为加强内部审计工作,规范审计程序,提升审计质量,依据国家相关法律法规及上级单位管理办法,制定了《内部审计管理办法》。该办法明确了适用范围为公司总部及下属全资、控股、相对控股但拥有实际管理控制权的分公司和子公司。内部审计机构在企业党组织、董事会直接领导下开展工作,履行财务收支、经济责任、内部控制、重大投资项目等方面的审计监督职责,并具备参加重大决策会议、查阅资料、调查取证、提出整改意见等权限。办法还规定了审计工作程序、审计人员回避制度、审计整改机制及奖惩措施等内容,旨在促进企业完善治理、防范风险、实现国有资产保值增值。
