(原标题:内部审计工作制度(2025年12月))
江苏本川智能电路科技股份有限公司制定了内部审计工作制度,明确了内部审计的宗旨、原则和适用范围。该制度规定了审计机构的设置与人员要求,强调内部审计部门的独立性,并明确了审计委员会的监督职责。制度详细规定了内部审计的职责权限、工作程序、审计范围及内容,涵盖内部控制、财务收支、重大事项审计等方面。同时,制度还规定了信息披露、监督管理与违纪处理机制,确保审计工作的规范性和有效性。