(原标题:内部审计制度(2025年12月))
吉林利源精制股份有限公司为加强内部监督和风险控制,依据国家法律法规和公司制度,制定内部审计制度。该制度明确审计部在董事会审计委员会领导下独立开展工作,负责对公司及控股子公司的内部控制、财务信息、风险管理等进行监督检查。审计部有权检查各类财务和经营资料,开展审计调查,提出整改建议并跟踪落实。公司各职能部门须配合审计工作,审计结果定期向董事会或审计委员会报告。制度同时规定了审计程序、权限、责任追究及奖惩措施。