(原标题:内部审计制度(2025年12月))
贵州百灵企业集团制药股份有限公司制定了内部审计制度,明确内部审计机构在董事会审计委员会指导下独立开展工作,负责对公司及子公司财务收支、内部控制、风险管理等进行监督和评价。制度规定了内部审计的范围、职责、权限、工作程序及奖惩措施,并要求审计部定期向审计委员会报告工作,确保审计工作的独立性和有效性。