(原标题:中航机载系统股份有限公司内部审计管理制度(2025年12月修订))
中航机载系统股份有限公司制定了《内部审计管理制度》,明确了内部审计的组织架构、职责权限、工作程序及结果运用等内容。制度规定公司设立独立的内部审计部门,在党组织和董事会领导下开展工作,并接受审计委员会监督。内部审计部门负责对公司及子公司的财务收支、内部控制、风险管理等进行审计,至少每季度向审计委员会报告一次,每年提交一次内部控制评价报告。制度还明确了审计发现问题的整改机制、奖惩措施及相关保障要求。