(原标题:内部审计管理制度)
唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司制定内部审计管理制度,明确审计部在风险与审计委员会领导下独立行使审计监督权,负责对公司各内部机构、控股子公司及重大影响参股公司的内部控制、财务收支、信息披露等进行审计监督。制度规定了审计范围、程序、证据管理、档案保存及奖惩机制,强调审计独立性,并要求至少每季度向风险与审计委员会报告工作,每年提交内部控制评价报告。