(原标题:内部审计工作制度 (2025年12月))
浙江和仁科技股份有限公司制定了内部审计工作制度,明确内部审计的职责、权限和工作程序。该制度旨在规范审计监督工作,提升审计质量,强化内部控制管理,保障公司经济活动的合规性与效益性。审计部由董事会下设的审计委员会领导,独立开展审计工作,覆盖财务、价格、工程、合同、离任及专项审计等内容。审计部需定期向审计委员会报告,并对发现的问题提出整改建议。