(原标题:西安思坦仪器股份有限公司审计报告)
大信会计师事务所对西安思坦仪器股份有限公司2024年12月31日及2025年9月30日的合并及母公司财务报表进行了审计,包括资产负债表、利润表、现金流量表及股东权益变动表。审计意见认为,财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。审计报告涵盖合并资产负债表、利润表、现金流量表及股东权益变动表等内容。