(原标题:昆药集团股份有限公司内部审计管理制度(2025年12月修订))
昆药集团股份有限公司修订《内部审计管理制度》,明确内部审计工作遵循党的全面领导、依法依规、改革创新和系统观念原则。制度规定审计部为内部审计机构,由党委和董事会直接领导,董事长为第一责任人。审计范围涵盖战略执行、财务收支、内部控制、风险管理、经济责任等内容。制度强化审计独立性、质量控制、整改落实及结果运用,要求被审计单位配合并落实整改。对审计人员履职行为提出纪律要求,并建立奖励与问责机制。