(原标题:内部审计制度(2025年12月))
顺丰控股股份有限公司制定了内部审计制度,明确内部审计的范围包括公司各部门、控股子公司、参股公司等。内部审计部门在董事会审计委员会领导下独立开展工作,负责对公司内部控制、财务信息、经营活动等进行审计监督。制度规定了审计部门的职责权限,包括审查内部控制有效性、财务收支合法性、反舞弊机制建设等,并要求定期提交审计报告。重点审计事项包括对外投资、资产买卖、对外担保、关联交易、募集资金使用等。审计部门有权检查资料、调查问题、提出整改建议,并对重大风险及时报告。










