(原标题:内部审计管理制度(2025年12月修订))
江苏通光电子线缆股份有限公司制定内部审计管理制度,明确内部审计的范围、机构设置、职责权限及工作程序。制度规定审计部在董事会审计委员会下独立运作,负责对公司内部控制、财务信息、经营活动等进行审计监督,并定期提交审计计划和报告。重点审计对外投资、对外担保、关联交易、募集资金使用等事项。制度还明确了审计档案管理、奖惩机制及信息披露要求,确保公司合法合规运营。