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天齐锂业: 内部控制基本制度(2025年12月修订)内容摘要

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(原标题:内部控制基本制度(2025年12月修订))

天齐锂业股份有限公司发布《内部控制基本制度》,明确公司内部控制的目标包括合法合规经营、资产安全、财务报告真实完整、提升经营效率、实现发展战略及风险控制。制度规定了内部控制的基本原则、要素及具体控制活动,涵盖财务、采购、销售、投资、信息披露等环节。公司设立审计与风险委员会,负责监督内部控制的实施,并通过内部审计、风险评估、信息沟通和监督机制保障制度有效性。制度还对子公司管理、关联交易、对外担保、募集资金使用等专项风险提出内部控制要求。

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