(原标题:纽威股份内部审计管理制度(2025年修订))
苏州纽威阀门股份有限公司制定内部审计管理制度,明确内部审计的职责、权限和工作程序。制度规定公司设立审计委员会和内部审计部门,内部审计部门对董事会负责,定期检查公司及子公司的内部控制、财务信息及经营活动。审计重点包括货币资金、对外投资、关联交易、资产买卖等事项。内部审计部门需至少每季度向审计委员会报告工作,并提交年度内部控制评价报告。制度还明确了审计人员的任职要求、职业道德及奖惩机制。