(原标题:内部审计管理制度(2025年12月修订))
嘉环科技股份有限公司制定了内部审计管理制度,明确了内部审计的职责、权限、审计对象、工作程序及档案管理等内容。制度规定审计部对内部控制、财务信息、经营活动等进行监督,定期提交审计报告,并对重大事项如对外投资、关联交易、募集资金使用等实施专项审计。审计部向董事会审计委员会负责,确保公司合法合规经营,提升经济效益。