(原标题:纽威股份内部审计管理制度(2025年修订))
苏州纽威阀门股份有限公司制定内部审计管理制度,明确内部审计的职责、权限和工作程序。制度规定公司设立审计委员会,内部审计部门对董事会负责,定期检查内部控制、财务信息及经营活动的有效性。重点审计对外投资、关联交易、购买和出售资产等事项,确保合规性。内部审计部门每季度至少报告一次工作情况,并提交年度内部控制评价报告。制度还明确了审计人员的职业要求、奖惩机制及档案管理规定。