(原标题:内部审计工作制度(2025年12月))
浙江华统肉制品股份有限公司制定了内部审计工作制度,明确审计部在董事会审计委员会领导下开展工作,负责对公司及控股子公司、重要参股公司的内部控制、财务收支、经营管理活动进行独立、客观的监督与评价。制度规定了内部审计的职责、权限、工作程序及对对外投资、资产交易、对外担保、关联交易等重点事项的审计要求,并要求定期提交审计计划和报告,建立内部控制评价机制,确保公司合法合规经营。