(原标题:均胜电子内部审计制度)
宁波均胜电子股份有限公司制定内部审计制度,明确内部审计的宗旨、权限及职责,强化内部控制、风险管理与财务信息监督。制度规定公司设立内审部,对审计委员会负责,定期开展内部控制审计、专项核查审计及运营专项审计。内审部需每年提交审计计划与工作报告,发现重大缺陷应及时报告。董事会负责内部控制制度的建立与有效实施,审计委员会负责监督评估内外部审计工作。公司须披露内部控制评价报告及审计报告。