(原标题:《内部审计制度》(2025年12月))
南京磁谷科技股份有限公司为规范内部审计工作,制定了内部审计制度。该制度依据国家相关法律法规及公司章程,明确了审计部在董事会审计委员会领导下独立行使审计监督权,涵盖财务审计、经济责任审计、内部控制审计、项目管理审计、经营合规审计及专项审计等内容。审计部有权查阅公司各类文件资料,参与重要会议,调查取证,并对审计发现问题提出整改要求。公司还建立了审计整改问责机制,确保审计结果有效落实。