(原标题:内部会计控制制度(2025年12月))
欣旺达电子股份有限公司发布内部会计控制制度,涵盖预算、货币资金、销售与收款、存货、固定资产、对外投资、工程项目的内部控制等内容。制度明确了各业务环节的职责分离、授权批准、预算管理、执行控制及监督检查要求,强调不相容职务分离、授权审批流程和风险防范措施。同时规定了关联交易、财务信息系统、担保、筹资等事项的内部控制程序,并要求定期开展监督检查,确保会计信息真实完整,保障公司资产安全。