(原标题:海阳科技股份有限公司内部审计管理制度(2025年12月修订))
海阳科技股份有限公司制定了内部审计管理制度,旨在规范内部审计工作,提升审计质量,确保内部控制和财务信息的真实性与完整性。制度明确了审计委员会和内部审计部门的职责,要求定期开展审计并提交报告,重点审查募集资金使用、对外投资、关联交易等重大事项。内部审计部门需保持独立性,对公司各机构及控股子公司进行监督,并对发现的重大问题及时上报。制度还规定了审计权限、工作程序及档案管理等内容。