(原标题:浙江彩蝶实业股份有限公司内部审计制度(2025年12月修订))
浙江彩蝶实业股份有限公司制定了内部审计制度,明确内审部对董事会负责,向审计委员会报告工作。制度规定了内部审计的范围、职责、权限和工作程序,涵盖内部控制、财务信息、风险管理等方面。内审部需定期提交审计计划和报告,检查募集资金使用、关联交易、对外担保等重大事项,并对发现的问题提出整改建议。内部审计人员应具备专业能力,保持独立性,遵守职业道德。