(原标题:内部审计制度(2025年11月))
南方泵业股份有限公司制定了内部审计制度,明确内部审计部门独立设置,对审计委员会负责,定期检查公司内部控制、财务信息、重大事项实施情况等。制度规定了审计部门的职责、权限及工作程序,要求至少每季度向审计委员会报告,每年提交一次内部审计报告,并对募集资金使用、对外投资、关联交易等高风险事项进行半年度检查。