(原标题:东方财富信息股份有限公司内部审计制度)
东方财富信息股份有限公司制定了内部审计制度,旨在规范内部审计工作,加强经营管理,完善内部控制,提高审计质量,保护投资者合法权益。该制度依据国家相关法律法规及公司章程制定,适用于公司及控股子公司、分支机构和具有重大影响的参股公司。内部审计机构对董事会负责,定期检查募集资金使用、关联交易、对外担保、大额资金往来等事项,并向审计委员会报告。审计委员会负责监督内外部审计工作,审核财务信息及披露,评估内部控制有效性。公司需定期披露内部控制评价报告和审计报告。
