(原标题:申万宏源集团股份有限公司内部审计制度(修订稿))
申万宏源集团股份有限公司修订《内部审计制度》,明确内部审计机构在公司党委、董事会直接领导下开展工作,履行对公司及子公司重大政策落实、财务收支、内部控制、风险管理等方面的审计职责。制度规定了审计权限、程序、整改要求及奖惩机制,强调审计独立性与客观性,要求被审计单位配合审计工作。该制度自董事会审议通过之日起实施,原制度同时废止。