(原标题:内部审计制度(2025年11月))
鞍山森远路桥股份有限公司制定了内部审计制度,旨在规范内部审计工作,提升审计质量,保护投资者权益。该制度依据相关法律法规及公司章程制定,适用于公司各内部机构、控股子公司及重要参股公司。审计部在董事会审计委员会指导下独立开展工作,负责对公司内部控制、财务信息真实性、经营活动效率等进行监督检查。制度明确了审计部门的职责权限、工作程序、内部控制评价、审计档案管理及监督问责机制,并要求定期向审计委员会报告审计情况。